wrzesień | październik | listopad | grudzień
Zarządzenie Nr 861/05
Zarządzenie Nr 861/05
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 14 stycznia 2005
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
na rok 2005.
Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmian.)
Burmistrz Świecia
zarządza:
§ 1
§ 2
Realizacja wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Załącznik Nr 1
Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
020 |
Leśnictwo |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
4.000 |
600 |
Transport i łączność |
2.000 |
5.000 |
9.000 |
12.500 |
12.500 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
450.000 |
750.000 |
1.100.000 |
1.435.000 |
1.435.000 |
710 |
Działalność usługowa |
------ |
500 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
750 |
Administracja publiczna |
70.000 |
140.000 |
210.000 |
290.700 |
290.700 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.300 |
2.600 |
4.000 |
5.260 |
5.260 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
30.000 |
80.000 |
130.000 |
200.000 |
200.000 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
9.700.000 |
19.500.000 |
28.500.000 |
39.035.000 |
39.035.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
4.000.000 |
7.000.000 |
10.000.000 |
12.994.098 |
12.994.098 |
801 |
Oświata i wychowanie |
180.000 |
350.000 |
450.000 |
725.000 |
725.000 |
852 |
Pomoc społeczna |
1.800.000 |
3.600.000 |
5.400.000 |
7.365.500 |
7.365.500 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7.000 |
14.000 |
22.000 |
30.000 |
30.000 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
----- |
478.728 |
478.728 |
478.728 |
478.728 |
Razem |
16.241.300 |
31.922.828 |
46.307.728 |
62.576.786 |
62.576.786 |
Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 16.241.300,- zł
II kwartał - 15.681.528,- zł
III kwartał - 14.384.900,- zł
IV kwartał - 16.269.058,- zł
Razem 62.576.786,- zł
Załącznik Nr 2
Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu Gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
50.000 |
100.000 |
150.000 |
217.000 |
217.000 |
600 |
Transport i łączność |
500.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
2.224.500 |
2.224.500 |
630 |
Turystyka i wypoczynek |
10.000 |
25.000 |
30.000 |
36.000 |
36.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
600.000 |
1.500.000 |
2.200.000 |
3.194.000 |
3.194.000 |
710 |
Działalność usługowa |
200.000 |
380.000 |
450.000 |
507.000 |
507.000 |
750 |
Administracja publiczna |
1.500.000 |
2.500.000 |
3.500.000 |
4.331.634 |
4.331.634 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
5.260 |
5.260 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300.000 |
600.000 |
800.000 |
1.071.364 |
1.071.364 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
25.000 |
35.000 |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
150.000 |
250.000 |
300.000 |
1.450.000 |
1.450.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
50.000 |
100.000 |
150.000 |
200.000 |
200.000 |
801 |
Oświata i wychowanie |
7.500.000 |
14.500.000 |
20.000.000 |
23.889.700 |
23.889.700 |
851 |
Ochrona zdrowia |
150.000 |
300.000 |
450.000 |
546.000 |
546.000 |
852 |
Pomoc społeczna |
3.500.000 |
7.000.000 |
10.000.000 |
12.482.500 |
12.482.500 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
110.000 |
210.000 |
280.000 |
349.800 |
349.800 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
320.000 |
650.000 |
800.000 |
990.300 |
990.300 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.500.000 |
2.500.000 |
5.000.000 |
8.056.728 |
8.056.728 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodów |
600.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
2.490.000 |
2.490.000 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
300.000 |
700.000 |
1.500.000 |
1.985.000 |
1.985.000 |
Razem |
17.366.000 |
34.352.000 |
49.658.000 |
64.076.786 |
64.076.786 |
Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 17.366.000,- zł
II kwartał - 16.986.000,- zł
III kwartał - 15.306.000,- zł
IV kwartał - 14.418.786,- zł
Razem 64.076.786,- zł
Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 stycznia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (28 stycznia 2005, 11:00:59)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1907