Zarządzenie Nr 1257/06

Zarządzenie Nr 1257/06

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 stycznia 2005r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Przyjąć harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006 w okresach kwartalnych wg załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Harmonogram opracowany został w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Zastępca Burmistrza Świecia

Janusz Branicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Świecia Nr 1257/06 z dnia 23 stycznia 2006r.

Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2006 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

49.600

92.200

148.800

198.399

198.399

020

Leśnictwo

1.170

2.295

3.375

4.500

4.500

600

Transport i łączność

4.550

8.920

13.200

17.500

17.500

700

Gospodarka mieszkaniowa

646.000

1.270.000

1.865.000

2.486.609

2.486.609

710

Działalność usługowa

250

500

750

1.000

1.000

750

Administracja publiczna

79.820

157.000

231.000

307.000

307.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.384

2.768

4.152

5.536

5.536

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

70.200

137.700

202.500

270.000

270.000

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

10.211.760

20.031.000

29.460.000

39.276.000

39.276.000

758

Różne rozliczenia

3.493.000

6.850.000

10.100.000

13.435.298

13.435.298

801

Oświata i wychowanie

221.000

435.000

637.000

850.000

850.000

852

Pomoc społeczna

2.580.000

5.090.000

7.490.000

9.988.700

9.988.700

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.100

17.800

26.250

35.000

35.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

39.100

76.830

112.990

150.647

150.647

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

508.300

977.000

1.470.000

1.955.000

1.955.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

173.000

340.000

499.990

666.646

666.646

926

Kultura fizyczna i sport

99.800

195.000

288.000

384.000

384.000

 

Razem

18.188.034

35.684.013

52.553.007

70.031.835

70.031.835

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 18.188.034,- zł

II kwartał - 17.495.979,- zł

III kwartał - 16.868.994,- zł

IV kwartał - 17.478.828,- zł

Razem 70.031.835,- zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1257/06

z dnia 23 stycznia 2006r.

Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2006 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

71.100

142.000

202.800

263.399

263.399

600

Transport i łączność

628.000

1.257.000

1.792.000

2.327.721

2.327.721

630

Turystyka i wypoczynek

8.600

17.200

24.600

32.000

32.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.180.000

2.370.000

3.380.000

4.385.433

4.385.433

710

Działalność usługowa

130.900

262.000

373.000

485.000

485.000

750

Administracja publiczna

1.280.000

2.572.000

3.668.000

4.763.074

4.763.074

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.384

2.768

4.152

5.536

5.536

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

272.100

544.300

776.000

1.008.000

1.008.000

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13.500

27.000

38.500

50.000

50.000

757

Obsługa długu publicznego

297.000

595.000

847.000

1.100.000

1.100.000

758

Różne rozliczenia

83.700

167.000

239.000

310.300

310.300

801

Oświata i wychowanie

6.600.000

13.000.000

18.500.000

24.449.900

24.449.900

851

Ochrona zdrowia

150.000

302.000

430.500

559.000

559.000

852

Pomoc społeczna

4.030.000

8.100.000

11.400.000

14.954.640

14.954.640

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

91.400

183.000

261.000

338.800

338.800

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

267.000

537.000

766.000

994.900

994.900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.315.000

4.632.000

6.605.000

8.577.582

8.577.582

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodów

814.000

1.629.000

2.322.000

3.016.092

3.016.092

926

Kultura fizyczna i sport

1.800.000

3.645.000

5.198.000

6.750.000

6.750.000

 

Razem

20.033.684

39.984.268

56.827.552

74.371.377

74.371.377

Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 20.033.684,- zł

II kwartał - 19.950.584,- zł

III kwartał - 16.843.284,- zł

IV kwartał - 17.543.825,- zł

Razem 74.371.377,- zł

Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 stycznia 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 lutego 2006, 09:39:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622