Październik | Listopad | Grudzień
Zarządzenie Nr 255/03
Zarządzenie Nr 255 /03
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 2 czerwca 2003r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 48 ze zmianami)
B u r m i s t r z Ś w i e c i a
zarządza:
§ 1
Dokonać zmian w zarządzeniu Nr 53/03 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Załącznik Nr 1Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu Gminy Świecie na rok 2003 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne
.
Dzia ł |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1.500 |
5.000 |
8.000 |
13.000 |
13.000 |
600 |
Transport i łączność |
5.000 |
15.000 |
360.000 |
381.722 |
381.722 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
500.000 |
900.000 |
1.300.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
710 |
Działalność usługowa |
------- |
2.000 |
2.000 |
3.000 |
3.000 |
750 |
Administracja publiczna |
70.000 |
150.000 |
220.000 |
296.180 |
296.180 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli |
------- |
20.000 |
22.000 |
23.808 |
23.808 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
8.000.000 |
16.500.000 |
24.500.000 |
33.576.000 |
33.576.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
4.500.000 |
7.500.000 |
11.000.000 |
14.159.705 |
14.159.705 |
801 |
Oświata i wychowanie |
20.000 |
60.000 |
200.000 |
423.097 |
423.097 |
853 |
Opieka społeczna |
800.000 |
1.600.000 |
2.400.000 |
3.414.568 |
3.414.568 |
854 |
Edukacyjna Opieka Wychowawcza |
150.000 |
300.000 |
450.000 |
705.000 |
705.000 |
900 |
Gospodarka komun alnai ochrona środowiska |
70.000 |
200.000 |
250.000 |
307.000 |
307.000 |
Razem |
14.116.500 |
27.252.000 |
40.712.000 |
54.903.080 |
54.903.080 |
Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 14.116.500,- zł
II kwartał - 13.135.500,- zł
III kwartał - 13.460.000,- zł
IV kwartał - 14.191.080,- zł
Razem 54.903.080,- zł
Dział |
Określenie wydatków |
I kwartał |
II kwartał |
III kwart ał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
10.000 |
30.000 |
60.000 |
72.000 |
72.000 |
600 |
Transport i łączność |
500.000 |
1.700.000 |
3.000.000 |
3.861.700 |
3.861.700 |
630 |
Turystyka i wypoczynek |
12.000 |
25.000 |
40.000 |
45.000 |
45.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
500.000 |
1.200.000 |
1.600.000 |
2.940.000 |
2.940.000 |
710 |
Działalność usługowa |
200.000 |
400.000 |
500.000 |
668.000 |
668.000 |
750 |
Administracja publiczna |
1.500.000 |
3.000.000 |
4.500.000 |
5.429.623 |
5.429.623 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
------- |
20.000 |
23.808 |
23.808 |
23.808 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne |
250.000 |
550.000 |
700.000 |
852.000 |
852.000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
200.000 |
500.000 |
1.000.000 |
2.250.000 |
2.250.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
150.000 |
300.000 |
500.000 |
711.046 |
711.046 |
801 |
Oświata i wychowanie |
5.000.000 |
9.500.000 |
13.100.000 |
17.230.545 |
17.230.545 |
851 |
Ochrona zdrowia |
100.000 |
250.000 |
400.000 |
628.630 |
628.630 |
853 |
Opieka społeczna |
2.500.000 |
4.000.000 |
6.000.000 |
7.832.128 |
7.832.128 |
854 |
Edukacyjna Opieka Wychowawcza |
1.800.000 |
3.500.000 |
4.700.000 |
6.129.400 |
6.129.400 |
900 |
Gospodarka komunalna |
500.000 |
1.500.000 |
2.500.000 |
2.980.000 |
2.980.000 |
921 |
Kultura i sztuka |
900.000 |
2.000.000 |
2.700.000 |
3.763.200 |
3.763.200 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
250.000 |
600.000 |
800.000 |
1.174.000 |
1.174.000 |
Ogółem |
14.372.000 |
29.075.000 |
42.123.808 |
56.591.080 |
56.591.080 |
Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 14.372.000,- zł
II kwartał - 14.703.000,- zł
III kwartał - 13.048.808,- zł
IV kwartał - 14.467.272,- zł
Razem 56.591.080,- zł
Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty pożyczkami oraz zaoszczędzonymi środkami z zaciągniętych kredytów w poprzednim roku.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:02:46)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665